Rechnungsstellung - Aggiungi
Wenn Sie das Dokument mit einem Kontaktdatensatz verknüpfen möchten, geben Sie id_contatto an. Siehe Abschnitt Adressbuch.
Gibt den Wunsch des Bürgers an, der Übermittlung der Ausgabendaten an die Agenzia delle Entrate für die Erstellung der vorausgefüllten Steuererklärung zu widersprechen.
Dokumenttyp. Unterstützte Codes:
- Rechnungen : fatture (Standard)
- Anzahlung auf Rechnung : accontoanticipofattura
- Begleitrechnung : fattureaccompagnatorie
- Quittung : ricevute
- Honorarnote : parcella
- Anzahlung auf Honorarnote : accontoanticipoparcella
- Lastschrift : notadidebito
Geben Sie die zu verwendende Nummernserie an (z. B. #ECO, #FAT). Die fortlaufende Nummer wird automatisch vergeben.
Geben Sie die Id der zu verwendenden Währung ein. Siehe Abschnitt Währungen. Falls nicht angegeben, wird die Standardwährung verwendet.
Geben Sie die Id der dem Dokument zuzuweisenden Druckvorlage ein. Siehe die Funktion ListaTemplate
Wenn Sie das Dokument mit einer Kostenstelle verknüpfen möchten, geben Sie id_centro_costo an. Siehe Abschnitt Kosten-/Erlösstellen.
Beim Senden der Rechnung/Quittung zur ersetzenden elektronischen Aufbewahrung kann die Stempelsteuer über das Formular F24 bezahlt werden. (Stempelsteuer entrichtet gemäß Ministerialdekret 17.06.2014 Art. 6 Abs. 2 Amtsblatt Nr. 146 vom 26.6.2014). Auf true setzen, um diese Option zu aktivieren.
Gibt an, ob sich die Rechnung auf einen Kassenbon oder eine Quittung bezieht. Zulässige Werte:
- RICEVUTA
- SCONTRINO
Verweis auf Kassenbon oder Quittung
Gibt an, ob sich das Dokument auf eine Gesundheitsausgabe bezieht
Geben Sie die Art der Gesundheitsausgabe an. Zulässige Werte:
- TK - Ticket (Fixanteil und/oder Differenz zum Referenzpreis. Selbstbehalt. Notaufnahme und Direktzugang)
- FC - Arzneimittel, auch homöopathisch
- FV - Tierarzneimittel
- SV - Tierärztliche Ausgaben natürlicher Personen für die durch das Dekret des Finanzministeriums vom 6. Juni 2001, Nr. 289, festgelegten Tierarten
- SP - Gesundheitsleistungen
- AD - Kauf oder Miete eines CE-Medizinprodukts
- AS - Gesundheitsausgaben für EKG, Spirometrie, Blutdruck- und Herz-Holter, Blutzucker-, Cholesterin- und Triglyceridtests oder Blutdruckmessung, Leistungen der Apothekendienste und Ähnliches
- SR - Ausgaben für ambulante fachärztliche Versorgung, ausgenommen ästhetische Chirurgie und ästhetische Medizin. Allgemeine und fachärztliche Untersuchung oder diagnostische und instrumentelle Leistungen. Chirurgischer Eingriff, ausgenommen ästhetische Chirurgie und ästhetische Medizin. Krankenhausaufenthalte, ausgenommen ästhetische Chirurgie, ästhetische Medizin und Komfortkosten. Ärztliche Bescheinigung.
- CT - Kurbehandlungen
- PI - Prothetik und Hilfsmittel
- IC - Leistungen der ästhetischen Chirurgie und ästhetischen Medizin (ambulant oder stationär)
- AA - Sonstige Ausgaben
Geben Sie das Flag für die Gesundheitsausgabe an. Zulässige Werte:
- 1 : Notaufnahme-Ticket
- 2 : Privatärztliche Behandlung
Se attivo sarà inviate l'email al cliente contenente il documento generato
Indicare il modello di firma da utilizzare per l'invio dell'email al cliente. Se non indicato sarà inviato il modello predefinito.
Zeilentyp
- 0 : Produkt
- 1 : Beschreibungszeile. Erfordert keinen Betrag.
- 2 : Dienstleistungszeile.
Geben Sie den Namen des Mehrwertsteuersatzes an, wie er in WindDoc angegeben ist. Wenn Ihnen die eindeutige Id des Mehrwertsteuersatzes in WindDoc bereits bekannt ist, geben Sie diese im Feld iva an und lassen Sie dieses Feld weg.
Id des Mehrwertsteuersatzes. Siehe Abschnitt Mehrwertsteuersätze
Geben Sie die Zahlungsbedingungen an. Verwenden Sie die folgenden Werte:
- 0 : Sofort
- 8 : 8 Tage ab Belegdatum
- 14 : 14 Tage ab Belegdatum
- 30 : 30 Tage ab Belegdatum
- 60: 60 Tage ab Belegdatum
- 90 : 90 Tage ab Belegdatum
- 120 : 120 Tage ab Belegdatum
- -30 : 30 Tage Monatsende
- -60 : 60 Tage Monatsende
- -90 : 90 Tage Monatsende
- -120 : 120 Tage Monatsende
- -1 : Benutzerdefiniert
Id des Kontos, auf dem die Zahlung verbucht werden soll. Siehe Abschnitt Karten und Konten. Geben Sie andernfalls an
- non_saldato : Einzuziehender Betrag
- stornato : Nicht zu verbuchen
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Id des erstellten Dokuments
Nummer des erstellten Dokuments
